期初建账试算不平衡怎么调?

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期初建账试算不平衡说明期初登记账簿错误,可以通过查错账的方法发现错账错误之处:
1. 差数法
  差数法是按照错账的差数查找错账的方法。如会计凭证上记录的是:
  借:应交税费——营业税 5 250
    ——城市维护建设税    367.5
    ——个人所得税     500
    其他应交款—教育费附加 157.5
   贷:银行存款 6 275
  若会计人员在记账时漏记了城市维护建设税367.5元,那么在进行应交税费总账和明细账核对时,就会出现总账借方余额比明细账借方余额多367.5元的现象。对于类似差错,应由会计人员通过回忆相关金额的记账凭证进行查找。

  2. 尾数法

  对于发生的角、分的差错可以只查找小数部分,以提高查错的效率。如只差0.06元,只需看一下尾数有“0.06”的金额,看是否已将其登记入账。
  3. 除2法
  当账账、账证或账实不符,且差数为偶数时,应首先检查记账方向是否发生错误。在记账时,有时由于会计人员疏忽,错将借方金额登记到贷方或将贷方金额登记到了借方,这必然会出现一方合计数增多,而另一方合计数减少的情况,其差额恰是记错方向数字的1倍,且差数是偶数。对于这种错误的检查,可用差错数除以2,得出的商数就是账中记账方向的反方向数字,然后再到账目中去寻找差错的数字就有了一定的目标。如:
  借:其他应收款——总务科 500
   贷:库存现金  500
  登记明细账时,错把其他应收款登记入贷方,总账与明细账核对时,就会出现总账借方余额大于明细账借方余额1 000元,将1
000元除以2,正好是贷方记错的500元。
  4. 除9法
  除9法是指用对账差额除以9来查找差错的一种方法,主要适用于下列两种错误的查找:
  (1)数字错位。在查找错误时,如果差错的数额较大,就应该检查一下是否在记账时发生了数字错位。在登记账目时,会计人员有时会把位数看错,把十位数看成百位数,百位数看成了千位数,把小数看大了;也可能把百位看成十位,千位看成百位数,把大数看小了。这种情况下,差错数额一般比较大,可以用除9法进行检查。如将70元看成了700元并登记入账,此时在对账时就会出现余额差700-70=630(元),用630元除以9,商为70元,70元就是应该记录的正确的数额。又如收入现金800元,误记为80元,对账结果会出现800-80=720(元)差值,用720元除以9,商为80元,商数即为差错数。
  (2)相邻数字颠倒错误的查找。在记账时,有时易将相邻的两位数或三位数的数字登记颠倒了,如将86记成68,315记成了513,它们的差值分别是18和198,都可以被9整除,这样知道错误问题之后,进一步判断错在哪一笔业务上就可以了。
  如果用上述方法检查均未发现错误,而对账结果又确实不符,还可以采用顺查、逆查、抽查等方法检查是否有漏记和重记等现象。顺查是指按账务处理的顺序,从凭证开始到账簿记录止从头到尾进行普遍核对。逆查法是指与账务处理顺序相反,从尾到头的检查方法。抽查法是指抽取账簿记录中某些局部进行检查的方法。

热心网友

中途建账是最麻烦的事,有些资料已经不全了。不容易调平。只好将差额部分 以往来的形势挂在老板身上,以后弄明白是 怎么回事的时候再做调整。如果是内帐的话就挂在其他应收款-建账差额,

热心网友

付费内容限时免费查看回答期初建账试算不平衡,需要找出不平衡的原因,而不是通过什么科目来调整到平衡。 期初建账的数据需要做到资产=负债+所有者权益等式关系,如果有不平衡,需要去查明不平衡的原因,通过查明的原因录入正确的期初数,然后建账启用账套。

提问期初数据只有现金和银行存款没有其他科目

回答是的

提问就是式算不平

什么意思啊,我付了钱的

回答检查的依据是:资产=负债+所有者权益。

1、查找数据出错的科目,如果试算不平衡没有办法启用账套。

2、可以用期末减期初数差额,根据期初数据查找是否录入错误。

3、看一下损益类科目期初数据和期间数据是否录入准确。

4、可以看一下利润分配科目是否出现错误。

5、这几种情况都没有,那么做好从头对一般数据,这个工作是需要耐心的,细细查找会找到不平衡的地方。

提问你在忽悠谁啊,期初数据就只有现金和银行没有其他科目啊

回答期初余额试算不平衡不能做账是由于期初数高低不平,记完账的表格仍然是不平衡的。在第一次应用账务处理分系统时,应将历经梳理的手工制作账务的期初余额录入电子计算机。若公司是在今年初建账,则键入的期初余额便是今年初账户余额。若公司是在半年度建账,则应键入建账月份的期初余额和今年初到这时的借款方总计本年利润,系统软件会全自动倒算出今年初账户余额

看看上期的科目汇总表是否平衡;

看看差数是多少,如果能被9除尽,则是记账的时候数字记反了,比如79记为97,差数18.

往上期找,直到找到错误后,更正一下,完毕.

提问骗子

啥问题都解决不了

热心网友

那挂账的话应挂在其他应收款或者是其他应付款科目。

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